平果县同老乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:平果县同老乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:平果县同老乡人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:平果县同老乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:平果县同老乡人民政府概况
一、 主要职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
平果县同老乡人民政府本级,平果县同老乡党委, 平果县同老乡人大, 平果县同老乡妇联, 平果县同老乡村委,平果县同老乡财政所,平果县同老乡人口与计划生育服务站,平果县同老乡农业服务中心,平果县同老乡林业站,平果县同老乡水利站,平果县同老乡村镇规划建设站,平果县同老乡文化体育和广播电视站。
三、人员构成情况
2016年部门决算本部门人员编制数为46人,编制内实有在职人数41人。离退休实有人数10人,其中离休0人,退休10人。
第二部分:平果县同老乡人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
637.71 |
一、一般公共服务支出 |
588.57 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
4.24 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.04 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5.65 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
12.66 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
637.71 |
本年支出合计 |
632.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
24.89 |
年末结转与结余 |
30.26 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
662.61 |
支出总计 |
662.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
637.71 |
637.71 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
593.93 |
593.93 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
337.79 |
337.79 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
295.55 |
295.55 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
133.04 |
133.04 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
53.53 |
53.53 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
79.51 |
79.51 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
632.35 |
508.55 |
123.80 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
588.57 |
466.81 |
121.75 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
334.18 |
291.94 |
42.24 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
291.94 |
291.94 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
131.28 |
51.77 |
79.51 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
51.77 |
51.77 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
79.51 |
|
79.51 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.04 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2.04 |
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.04 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
19.19 |
19.19 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
637.71 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
588.57 |
588.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
4.24 |
4.24 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.04 |
2.04 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
19.19 |
19.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5.65 |
5.65 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
12.66 |
12.66 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
637.71 |
本年支出合计 |
53 |
632.35 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
24.89 |
年末结转和结余 |
54 |
30.26 |
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
24.89 |
|
55 |
0 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
0 |
||
|
28 |
|
|
57 |
0 |
||
合计 |
29 |
662.61 |
合计 |
58 |
662.61 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
632.35 |
508.55 |
123.80 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
588.57 |
466.81 |
121.75 |
20101 |
人大事务 |
11.17 |
11.17 |
|
2010101 |
行政运行 |
11.17 |
11.17 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
334.18 |
291.94 |
42.24 |
2010301 |
行政运行 |
291.94 |
291.94 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.24 |
0.00 |
42.24 |
20106 |
财政事务 |
131.28 |
51.77 |
79.51 |
2010601 |
行政运行 |
51.77 |
51.77 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
79.51 |
|
79.51 |
20129 |
群众团体事务 |
3.37 |
3.37 |
|
2012901 |
行政运行 |
3.37 |
3.37 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
16.82 |
16.82 |
|
2013101 |
行政运行 |
16.82 |
16.82 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.74 |
91.74 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.74 |
91.74 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.24 |
4.24 |
|
20701 |
文化 |
4.24 |
4.24 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.24 |
4.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.04 |
|
2.04 |
20807 |
就业补助 |
2.04 |
|
2.04 |
2080704 |
社会保险补贴 |
2.04 |
|
2.04 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.19 |
19.19 |
|
21007 |
计划生育事务 |
19.19 |
19.19 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
19.19 |
19.19 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5.65 |
5.65 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.65 |
5.65 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.65 |
5.65 |
|
213 |
农林水支出 |
12.66 |
12.66 |
|
21301 |
农业 |
4.84 |
4.84 |
|
2130101 |
行政运行 |
4.84 |
4.84 |
|
21302 |
林业 |
0.84 |
0.84 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.84 |
0.84 |
|
21303 |
水利 |
6.98 |
6.98 |
|
2130301 |
行政运行 |
6.98 |
6.98 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
336.13 |
302 |
商品和服务支出 |
87.00 |
30101 |
基本工资 |
93.72 |
30201 |
办公费 |
32.16 |
30102 |
津贴补贴 |
206.61 |
30202 |
印刷费 |
16.52 |
30103 |
奖金 |
6.01 |
30206 |
电费 |
3.00 |
30105 |
伙食补助费 |
0.69 |
30207 |
邮电费 |
3.16 |
30107 |
绩效工资 |
4.89 |
30210 |
差旅费 |
18.42 |
|
|
|
30214 |
会议费 |
1.72 |
|
|
|
30215 |
培训费 |
4.16 |
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
0.54 |
|
|
|
30222 |
工会经费 |
0.10 |
|
|
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
2.98 |
|
|
|
30225 |
其他交通费用
|
2.35 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
24.21 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.89 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.31 |
310 |
其他资本性支出 |
0.11 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
53.71 |
31006 |
信息网络及软件购置更新 |
0.11 |
30305 |
生活补助 |
17.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30309 |
奖励金 |
10.76 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
人员经费合计 |
421.44 |
公用经费合计 |
87.11 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10.85 |
0 |
9.96 |
0 |
9.96 |
0.89 |
3.53 |
0 |
2.98 |
0 |
2.98 |
0.54 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
备注:平果县同老乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:平果县同老乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
平果县同老乡人民政府2016年度收入总计662.61万元,支出总计662.61万元。与2015年度相比,收入总计增加138.01万元,增长26.31%,支出决算总计138.01万元,增长26.31%;增加的原因主要是2016年度财政供养人员增资。
(一)收入总计662.61万元。
1.财政拨款收入637.71万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余24.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计662.61万元。包括:
1.(201)一般公共服务(类)588.57万元:主要用于本单位2016年度人员经费和业务经费支出。
2.(207)文化体育与传媒支出4.24万元:主要用于宣传及文化活动支出。
3.(208)社会保障和就业支出2.04万元:主要用于财政集中安排的行政事业单位的就业补助及社会保险经费支出。
4.(210)医疗卫生与计划生育支出19.19万元:主要用于用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险及计划生育支出。
5.(212)城乡社区支出5.65万元:主要用于城乡社区管理事务支出。
6. (213)农林水支出12.66万元:主要用于农业、林业、水利的行政运行支出。
7.年末结转和结余30.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)收支增加减少变动情况说明
1、收入减少情况:2016年收入总计662.61万元,2015年收入总计524.6万元,2016年比2015年收入增加138.01万元,增加26.31%,收入增加原因为:2016年开展的项目比2015年多,人员工资福利增加,故2016年项目收入比2015年项目收入多。
2、支出减少情况:2016年支出总计662.61万元,2015年支出总计524.6万元,2016年比2015年支出增加138.01万元,增加26.31%,支出增加原因为:2016年开展的项目比2015年多,人员工资福利增加,故2016年项目支出比2015年项目支出多。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
平果县同老乡人民政府 2016 年度一般公共预算支出632.35万元,其中:基本支出508.55万元,项目支出123.80万元。
(一)一般公共服务支出(类)的人大事务(款)支出11.17万元。
行政运行(项)支出11.17万元,主要用于人大人员工资支出。
(二)一般公共服务支出(类)的政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出334.18万元。
1.行政运行(项)支出291.94万元,平果县同老乡人民政府安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务(项)支出42.24万元,主要用于平果县同老乡人民政府2016年项目支出。
(三)一般公共服务支出(类)的财政事务(款)支出131.28万元。
1.行政运行(项)支出51.77万元,主要用于财政所2016年度人员经费及其他财政事务支出。
2.一般行政管理事务(项)支出 79.51万元财政所2016年项目支出。
(四)一般公共服务支出(类)的群众团体事务(款)支出3.37万元。
行政运行(项)支出3.37万元,主要用于群众团体工作的经费支出。
(五)一般公共服务支出(类)的党委办公厅(室)及相关机构事务(款)支出16.82万元。
行政运行(项)支出16.82万元,主体要用于人员工资支出。
(六)一般公共服务支出(类)的其他一般公共服务支出(款)支出91.74万元。
其他一般公共服务支出(项)91.74万元,主要用于村干工资支出。
(七)文化体育与传媒支出(类)的文化(款)支出4.24万元。
其他文化支出 (项)4.24万元,主要用于文化体育和广播电视站的人员经费支出。
(八)社会保障和就业支出(类)的就业补助(款)支出 2.04万元。
社会保险补贴 (项)支出2.04万元,主要用于社会保险补贴支出。
(九)医疗卫生与计划生育支出(类)的计划生育事务(款)支出19.19万元。
计划生育机构 (项)支出19.19万元,主要用于人口与计划生育服务站的人员经费支出。
(九)城乡社区支出(类)的城乡社区管理事务(款)支出5.65万元。
其他城乡社区管理事务支出(项)5.65万元,主要用于村镇规划建设站的人员经费支出。
(十)农林水支出(类)的农业(款)支出4.84万元。
行政运行(项)支出4.84万元,主要用于农业服务中心的人员经费支出。
(十一)农林水支出(类)的林业 (款)支出0.84万元。
行政运行(项)支出0.84万元,主要用于林业站的人员经费支出。
(十二)农林水支出(类)的水利(款)支出 6.98万元。
行政运行(项)支出6.98万元,主要用于水利站的人员经费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
平果县同老乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支508.55万元,其中:人员经费421.44万元,主要包括:基本工资93.72万元、津贴补贴206.61万元、奖金6.01万元、伙食补助费0.69、绩效工资4.89万元、其他工资福利支出24.21万元、对个人和家庭的补助85.31万元;公用经费87.11万元,主要包括:办公费32.16万元、印刷费16.52万元、电费3.00万元、邮电费3.16万元、差旅费18.42万元、会议费1.72万元、培训费4.16万元、公务接待费0.54万元、工会经费0.1万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费用2.35万元、其他商品和服务支出1.89万元、其他资本性支出0.1万元。 。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.98万元;公务接待费支出决算0.54万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 平果县同老乡人民政府 出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.98万元。主要用于安排因公出行以及开展扶贫、计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少6.98万元,减少的主要原因是:2016年实施公务用车制度改革后,我单位严格控制该项开支,运行维护费相应减少。2016年平果县同老乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.98万元,平均每辆1.49万元。
(三) 公务接待费支出0.54万元,比上年减少0.35万元,减少的主要原因是:我单位严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。国内公务接待批次23次,人次92次,共0.54万元。
(四) 增减变动原因说明
“三公”经费支出3.53万元,2016年预算数10.85万元,比预算数减少7.32万元。上年支出数11.85万元,比上年减少8.32万元,减少的主要原因是:加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为。因此“三公”经费比上年有所减少。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出87.11万元,比2015年增加18.26万元,增长26.52%,增加的原因是2016年度财政供养人员增资及村级办公经费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额47.11万元,其中:政府采购货物支出47.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我单位共组织对4个项目“同老乡平孟村那高、塘蒙安置点饮水工程款、同老乡办楼、东必、那更、板一易地安置点工程款、林下养鸡帮扶工作经费、2016年精准扶贫工作经费”进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款430.20万元。绩效评价结果显示,公众满意度达到100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。